课程大纲:
第一模块 内审价值与未来转变
透视内部审计
内审最新要求与权威文件解读
内审定位与目标
内审发展六级跃
第二模块 以风险为导向的审计流程与方法
• 制定审计战略
• 拟定审计计划
【实用工具】两种风险导向内部审计划拟定方法
• 设计审计方案
【实务练习】审计方案拟定练习
• 实施审前调查
• 收集审计资料
【小组讨论】收集资料面临问题及应对方法
• 实施审计方案
内审方法十二种及实例分析
• 原因分析及深入挖掘
• 改善建议及内审沟通
建议出具方法
沟通技巧及方式方法
• 审计报告出具
报告拟定八大要点
【实例分享】各种类型审计报告模板探讨
• 跟踪改善及关闭
第三模块 运营管理各循环审计实务
• 人力资源
职位管理
招聘
【案例研究】某工厂招聘审计案例
员工异动
员工胜任能力
薪酬与激励
【案例研究】某公司薪酬审计案例
培训
【案例研究】某公司培训审计案例
人才梯队建设
知识型组织
员工满意度
• 财务
固定资产
【案例研究】某公司特殊固定资产审计案例
费用
【案例研究】某公司费用审计案例
• 采购
供应商管理
【案例研究】某公司供应商管理审计案例
采购计划
招投标管理
【案例研究】某公司招投标舞弊案例
定价/询价管理
合同管理
【实务练习】某类合同拟定要点
验收及付款管理
存货管理
• 生产
生产计划管理
人员管理
材料管理
【案例研究】某公司生产材料审计案例
设备及配件管理
【案例研究】某公司设备管理审计案例
【案例研究】某公司机配件管理审计案例
安全管理
质量管理
计量管理
统计分析及其他
• 产品交付
客户需求及交付策略
承运商管理
【案例研究】某公司承运商管理审计案例
车辆及配送管理
运费管理
【案例研究】某公司交付费用管理审计案例
• 营销
营销策划
广告管理
【案例研究】某公司广告管理审计案例
销售计划及人员
价格及促销管理
【案例研究】某公司促销管理审计案例
经销商管理
客户及终端管理
【案例研究】某公司终端管理审计案例
广促品管理
【案例研究】某公司广促品管理审计案例
售后服务管理